尹成彦说年报审计 - 迄今未发布2021年报的A股公司名录和逾期原因

   时间:2022-12-01 12:34:41    来源:久信财税小编整理发布     

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截至5月1日,有11家A股公司未未在规定期限内披露2021年年报。截至目前,这11家公司仍旧未披露2021年报。相关的具体情况如下:

*ST邦讯(300312.SZ)

因公司在受赠成都能盾电子科技有限公司资产事宜的审计与评估和四川天府银行三方债务转移及债务豁免等事项上仍未与年报审计机构达成一致意见,2021年年度报告及2022年一季度报告无法按期披露。

公司将力争在2022年6月30日前尽早披露经审计的《2021年年度报告》和《财务决算报告》以及《2022年第一季度报告》。

因未在规定期限内披露2021年年报,2022年5月19日证监会对该公司立案。

ST柏龙(002776.SZ)

公司尚未完成董事补选工作。董事会成员低于法定最低人数,公司董事会无法正常召开会议并形成决议。公司于2022年4月19日收到了中国证监会下发的《行政处罚决定书》,证监会对相关处罚事项责令公司进行改正,其中涉及前期会计报告调整事项,所涉时间跨度较长,工作量较大。公司尚未完成前述调整。

*ST环球(600146.SH)

由于上海疫情不可抗力因素等影响,《审计报告》无法按期出具,公司年报无法在4月30日前披露。

审计情况(4月27日披露):2月中旬起美国会计师事务所即开始了美国子公司的审计、3月中旬起中兴财会计师开始年报审计前期准备工作、3月23日起中兴财9名会计师先后到达上海开展审计工作、3月29日公司与中兴财光华会计师事务所正式签订审计约定书。近日,受上海突发疫情管控影响,审计师无法到公司现场执行重要审计程序及检查重要资料,也无法及时完成函证、现场访谈等审计程序。

*ST济堂(600090.SH)

未解释不能未在法定期限内披露经审计的2021年年度报告的原因。

根据上交所4月30日发出的《关于*ST济堂股票终止上市相关事项的监管工作函》:“公司年审会计师深圳联创立信会计师事务所(以下简称联创立信)出具2021年审计情况的说明,称公司与联创立信于2022年4月5日签署审计业务约定书,鉴于签约时间至法定报告日间隔较短,结合*ST济堂年报审计流程和工作量,年审会计师无法在2022年4月30日前履行完审计程序。"

因公司2021年年度报告未及时披露涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案。

ST辅仁(600781.SH)

公司上任审计机构北京兴华会计师事务所因工作安排无法继续承接,于2021年12月18日辞任(未开展公司2021年度审计工作),公司于2022年3月21日聘请深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)为公司2021年年度财务报告、内部控制及关联方资金往来审计机构。公司因聘请新任审计机构较晚,深圳旭泰会计师事务所开展我公司审计工作时间较短,年度报告审计工作进度未达预期,公司无法在法定期限内披露2021年年度报告及2022年一季度报告。

因为公司未在规定期限内披露2021年年度报告,河南证监局对公司采取责令改正的监管措施。

未来股份(600532.SH)

公司定期报告所涉及的部分信息准确性、完整性暂无法核实,需进一步梳理清查;会计师审计报告所涉及事项无法在短时间内核实、说明。为保证2021年度报告披露的准确性、完整性,我们拟进一步核实相关情况。待相关事项核实后再对外披露公司2021年年度报告、2022年第一季度报告。

太安堂(002433.SZ)

因公司在上海成立注册并运营的全资子公司有上海金皮宝制药有限公司、上海太安堂医药药材有限公司、上海太安堂大药房连锁有限公司、上海太安医院和上海太安堂云健康有限公司等六家。公司的六家子公司主要经营地位于上海市,由于上海市为此次新型冠状肺炎疫情爆发的重灾区,受上海市严格的疫情管控措施影响,自2022年3月进入管控和封闭状态,截至2022年4月30日未获得全面解封,其生产经营受到很大冲击,除上海外,全国其他地区也不同程度的受到疫情的影响,2021年度年报审计也受到较大程度影响,导致审计涉及部分重要审计证据如函证、资产盘点等不能及时完成,中兴华事务所未能如期完成必要的审计工作,中兴华事务所无法在2022年4月30日前出具公司2021年度审计报告,公司也无法如期对2021年年报进行披露。

中兴华事务所已实施现场审计工作,已完成审计风险评估与审计计划阶段工作,针对预审计截止时点的控制测试及初步评价、进一步审计程序,针对年报截止时点的分析性程序,已发出大部分询证函等。因未完成现场审计工作,中兴华事务所认为,依据审计准则的规定,实施上述程序对于获取充分、适当的审计证据是非常重要的,不能实施上述程序可能导致审计范围受到重大限制。同时,中兴华事务所预计,随着疫情逐步控制好转,实施上述程序获取充分、适当的审计证据会加快进度得到解决。

截至5月18日,公司正在全力推进2021年度审计工作,会计师事务所针对银行、公司客户及合作伙伴的函证也在陆续回函中。公司会积极提供审计所需要的相关材料, 做好配合支持工作,争取尽早披露上述定期报告。

吉药控股(300108.SZ)

4月30日公告:

吉药控股集团股份有限公司工作人员的工作地点位于吉林省长春市,公司员工(包括证券部、财务部、人力资源部)根据长春市疫情防控指挥部相关要求居家隔离,等待后续通知。在本次年度报告披露中证券部负责组织协调、编写年度报告及一季度报告所需的财务数据之外其他内容,财务部负责配合协调、组织公司及各子公司财务报表年审工作并编写报告相关内容。因本次疫情封城比较突然,涉及到公司年度报告部分数据保存在位于长春市办公楼中的电脑中,目前无法前去调取相关数据,因此公司目前无法完整收集整理年度报告、一季度报告的部分数据。另外由于3月11日开始停业、居家隔离,安装财务软件的电脑存放在办公室,截止目前3月份财务报表尚未出具,复工复产后也需要一定时间补记3月份财务账,并出具3月份财务报表。子公司普华制药、利君康源因本次新冠肺炎疫情原因现已根据要求停工、停产,所有员工根据长春市疫情防控指挥部相关要求居家隔离,等待后续通知。年度报告中涉及上述公司的相关数据、资料无法前去调取,且无法及时出具3月份账务报表。

公司聘请的审计机构执行业务合伙人团队在吉林省长春市,该执行业务团队人员自3月初疫情出现后即持续居家办公。截至4月30日,会计师事务所已通过预审开展完成了未受疫情影响的部分前期工作,并尽所能主动执行了大部分审计程序,按照证监会、中注协及本所制定的各项远程审计工作指引实施了部分远程审计程序,但受疫情影响无法按期完成银行存贷款及往来款项函证、检查实物资产、勘察在建工程项目现场及原始凭证查验等重要审计工作。由于前述事项的影响,会计师事务所无法按照原定时间在2022年4月30日前出具审计报告。

公司及子公司位于吉林省长春市的工作人员仍在居家隔离,等待后续通知。综上所述,公司预计2021年年度报告及2022年一季度报告无法在2022年4月30日前披露。

5月18日公告:

5月5日,吉林省疫情得到缓解,企业开始陆续复工,吉林省的物流刚刚开始恢复。截至5月18日,公司正在全力推进2021年审计工作,安排专人保持全方面的与年审会计师等相关方的工作沟通,协调公司上下全力配合做好年报工作,抓紧完成定期报告的编制和审议。公司会积极提供审计所需要的相关材料,做好配合支持工作,争取尽早披露上述定期报告。

延安必康(002411.SZ)

因在重大事项上与年报审计机构未能达成一致,导致公司在定期报告编制中遇到困难,公司无法在法定期限内披露2021年年度报告及2022年第一季度报告。

5月18日公告:公司与审计机构正在积极落实与2021年年度报告编制有关的审计事项,公司目前正在全力推进2021年年度报告及2022年第一季度报告编制工作,加强与会计师事务所等相关方的沟通,抓紧完成定期报告的编制与审议,争取尽早披露2021年年度报告及2022年第一季度报告。

紫鑫药业(002118.SZ)

2022年2月份以来,吉林省陆续出现新冠肺炎疫情,2022年2月23日,根据《吉林省卫生健康委关于新型冠状病毒肺炎疫情情况通报》,吉林省长春市出现疫情;2022年3月11日,为有效控制疫情扩散蔓延,长春市疫情防控指挥部发布《关于做好全市三轮核酸检测工作有关事项的通告》,并要求除指定的企业、保障民生的公共服务类企业之外,所有企业一律停业,企业人员居家隔离,严格遵守疫情防控要求,不得擅自离开居所。受新冠肺炎疫情影响,吉林省下属各县市交通物流基本停滞,省内基本处于全封闭状态,除保障基本民生的人员外其余人员全部在家中办公,公司经营状态也为居家办公,公司难以按原计划完成年报相关工作,客观上无法按规定如期披露经审计的2021年年度报告。同时公司外部重要审计证据如函证等无法及时被中准会计师事务所获取,公司部分重要资料的提供及现场核查环节在管制解除前也无法按期完成。综合上述因素导致中准会计师事务所不能如期完成必要的审计工作,尚未获取到充分、适当的审计证据,无法在2022年4月30日前出具公司2021年年度审计报告,公司无法在2022年4月30日前披露2021年年度报告及2022年一季度报告。

4月30日,公告了会计所的专项说明:截至4月28日,我们已通过远程取得紫鑫药业及其子公司的财务数据,执行了相关的查验、计算、分析等审计程序,取得部分资料以及可查询的相关电子资料等工作, 并尽所能主动执行了大部分审计程序,并按照证监会、中注协及本所制定的各项远程审计工作指引实施了部分远程审计程序,但受疫情影响无法按期完成银行存贷款及往来款项函证、检查实物资产、勘察在建工程项目现场及原始凭证查验等重要审计工作。由于前述事项的影响,我们无法按照原定时间在2022年4月30日前出具审计报告。

吉林化纤(000420.SZ)

公司及子公司经营、办公地址均位于吉林省吉林市,2022年3月初吉林市突然爆发新冠疫情,为有效控制疫情扩散蔓延,吉林市疫情防控工作领导小组办公室3月5日发布了《吉林市新冠肺炎疫情防控通告》(2022第10号),要求全市各机关企事业单位原则上停工停产,3月6日吉林市疫情防控工作领导小组办公室发布《关于进一步加强疫情防控的通告》(2022第13号),要求减少人员流动,所有人员非必要不外出。公司厂区随即进行封闭管理,除驻厂保障生产的部分员工外,其他人员一律居家静态管理,在一定程度上影响了公司年度报告的编制,同时负责审计的会计师事务所项目组也于3月7日起按防疫要求正式封控于居住的酒店内,无法继续进行审计工作。另外,吉林省邮政快递业务全面停止运营,审计工作所需函证对外发送及回收全面停滞,前期已发出的函件也存在丢失的情形;疫情封控期间无法观察、查验原始单据;无法完成业务层面的控制测试、细节测试、合同查验;无法实地盘点公司厂房、设备等,虽然已经按照相关规程实施了部分远程审计程序,但由于重要审计程序无法完成、关键审计证据缺失,导致会计师事务所内部复核和质量控制复核程序也无法实施。故公司2021年年度报告的审计工作未能按期完成,公司无法在2022年4月30日前披露定期报告。

5月19日公告:截至5月18日,公司正在全力推进2021年审计工作,会计师事务所函证等外勤基础工作基本结束,正在开展业务层面的各项测试等实质性审计程序。公司会积极提供审计所需要的相关材料,做好配合支持工作,争取尽早披露上述定期报告。

(A股2021年报审计市场独家详细数据表格已发布在如下知识星球)

作者:尹成彦 来源:中国会计视野



文章标签: 年报审计 尹成

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