跨年度专票可以红冲吗(小规模纳税人专票跨月红冲)
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小规模跨年专票(未抵扣)怎么冲红
小规模企业开具的增值税专用发票,如果需要开具红字发票的,一般有两种情况,一种是企业的专票是代开的,这种需要带上相关的资料去到税务局,请税务局代开对应的红字发票,另外一种是企业自己开具的,则需要先开具红字信息表,然后再开具红字发票冲减。
扩展问题一:小规模跨季专票怎样红冲
上个季度的应该认证了,双方都已经记账报税了老师
你好你去年怎么做账的你需要写下分录看下怎么红冲
以前都没做账的
票据不全,今年才开始做
你好你们正常企业你要开票出去你没做账吗?不是要报税的吗?去年应该做借银行存款或者应收账款贷主营业务收应交税费-应交增值税现在跨年红冲应该走以前年度损益调整来红冲的
这个是去年开废的一张发票,忘记了没点作废
打印机打错行了,没作废
既然忘记作废了说明没有作废你还得需要正常做账报税的今年红冲的你再走以前年度损益调整来红冲处理的。
那一月份的活动收入,这个月开发票应该怎么做账,钱还没收回
你好1.如果是你1月的收入那么你1月就需要先做无票收入借应收账款贷主营业务收入应交税费-应交增值税2.2月开票冲无票收入借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费-应交增值税负数3.同时在按开票做一笔:借应收账款贷主营业务收入应交税费-应交增值税
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