税筹顾问是什么,税筹销售顾问
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税筹顾问是一种专业服务,旨在帮助客户有效地管理和利用资金、资产和企业结构来实现目标。税筹顾问可以帮助客户确定资产配置,利用各种财务工具制定税收规划,并为客户提供咨询服务。
税筹销售顾问是一种专业的投资顾问,他们的主要职责是帮助客户制定投资策略,确定投资组合,并向客户提供投资建议。他们可以根据客户的资产规模、投资目标和风险承受能力,提出合理的投资策略,并帮助客户跟踪投资组合的表现指标。
税筹顾问和税筹销售顾问的工作内容不同,但也有共同之处。首先,他们都可以根据客户的风险承受能力、资产规模和投资目标,提供专业的投资建议。其次,他们都可以帮助客户实现财务目标,例如节税、累计财富等。
税筹顾问和税筹销售顾问都可以帮助客户实现其财务目标,但是在实际操作过程中,他们的工作方式有所不同。税筹顾问主要职责是提供财务咨询服务,以及制定合理的税收规划,以大限度地帮助客户缩减税收负担。而税筹销售顾问则主要职责是制定投资策略,确定投资组合,并向客户提供投资建议,以实现客户的投资目标。
总的来说,税筹顾问和税筹销售顾问是两种不同的职业,但都可以帮助客户实现他们的财务目标。拥有正确的财务知识,以及适当的投资规划,可以帮助客户节税和积累财富。此外,还可以帮助客户制定投资策略,以确保投资组合的性价比大化。
税筹顾问是什么
税筹顾问是什么那么专业?
从字面上看,我们财务咨询公司是在帮助企业、个人减轻税费的同时,也是在帮助个人减轻税负,但实际上这个意义,是与税收优惠政策密不可分的,下面就跟我一起来看一下吧!
一个好的企业,它是可以帮助企业节省税收的,而不同的企业为了能够降低纳税负担,都会进行一些合理的税务筹划来进行一个规划,而一个规划,新型的企业,在企业的发展过程当中会有一些乱七八糟的税务筹划方法,所以,在企业税务筹划的时候,同时还可以帮助个人减轻税负。
其实我们可以看到,税收筹划的模式主要有三种,分别是偷税、避税、节税,针对不同的税种,国家会有不同的优惠政策。那么对于企业的高管,实现合理的税务筹划是非常重要的,所以对于企业高管来说,首先要制定一个合理的税务筹划方案,让自己的利益最大化。
税收筹划的作用
对于企业高管来说,可以帮助企业合理的减轻税收压力,这样的一个税务筹划方案是非常好的。因为企业高层的管理人员往往也是可以考虑到不同的税种,比如说企业所得税、个人所得税、增值税等等,但是如果企业的高管人员对于企业所得税的税务筹划则比较好。
因为如果高管人员能够制定一个合理的税务筹划方案,这样的话企业的税负就可以直接降下来,这样的话企业的税收压力就会得到很大的减少,对企业发展也会有所帮助。
以上的方法都是属于比较常见的方法了,并且是一种非常好的税务筹划方法,可以帮助企业进行税务筹划的,而且是一种非常好的税务筹划方案。
对企业来说,税务筹划对企业的发展也有帮助,企业在发展的过程中需要管理好税务筹划工作,这样才能让企业的利益实现最大化。
第二个方法是企业的财务人员也可以通过税务筹划帮助企业减轻税负压力,但是税务筹划的方法一般来说都是比较好的,企业在进行税务筹划时一定要注意科学的方法,这样的话企业在一定程度上可以实现利益最大化。
第三个方法是企业还有一种基本的税务筹划方法,那就是通过这种方法来帮助企业进行税务筹划的,这种方法非常好的帮助企业实现利益最大化。
但是,企业在进行税务筹划时必须要注意正确的方法,如果盲目的进行税务筹划,就会出现很多的问题,这样的话企业的风险也是很大的,因此,企业税务筹划可以帮助企业实现利益最大化。
企业在进行税务筹划时也可以直接掌握税收筹划的方法,这种方法是非常好的方法,企业在进行税务筹划时可以直接使用这种方法进行税务筹划,这种方法是非常好的。
企业还有哪些方法呢?
第一个方法是将企业转变为一个高新技术企业:这种企业的避税效果是非常好的。
税筹销售顾问
税筹销售顾问|企业老板绝对个税筹划的正确方式
2020年的一场突如其来的疫情让许多企业举步维艰,一方面是实体经济的下滑,另一方面是新冠疫情的反复出现,不少企业举步维艰,而有些企业更是在此起彼伏,在人力成本上加重企业负担,企业急需通过合规的税务筹划来帮助企业渡过难关,降低企业经营成本。
那么如何在控制企业的成本过程中,减少企业的税负压力呢?这里我们就要利用到一些地方性的税收优惠政策,帮助企业合理合法降低税负,而这里的税收优惠政策可以通过总部经济招商模式入驻园区享受。
总部经济招商模式,企业不需要实体入驻,只需要在园区注册公司,并在园区纳税,就可以享受到税收优惠政策,具体政策如下:
有限公司
增值税:按照地方留存的70%-90%进行扶持
企业所得税:按照地方留存的70%-90%进行扶持
增值税地方留存50%
企业所得税地方留存40%
企业可以通过在园区享受税收优惠政策,将税收转移到园区,就可以享受税收优惠政策了。
总部经济招商模式主要针对企业所得税和增值税,园区对企业的扶持高,而且基本无限制,企业可以不用改变现有的经营模式,和经营地址都不需要法人到场办理,属于注册性招商模式。
有限公司税收优惠政策:
企业可以享受增值税:地方留存50%,对企业的扶持70%-90%的比例
企业所得税:地方留存40%,对企业扶持70%-90%的比例
分红税:地方留存40%,对企业的扶持70%-90%的比例
除了有限公司税收优惠政策,还可以通过个人独资企业核定征收税收优惠政策
个人独资企业核定征收,核定行业利润率,综合税率在3.16%
企业可以通过注册个人独资企业来合理分包主体企业的业务,降低企业的税收成本,解决企业进项不足的问题,同时还可以合理合规的获得地方性的优惠政策,对企业的增值税和企业所得税进行扶持奖励。
举个例子:
某软件开发企业一年需要缴纳增值税800万,企业所得税400万,那么该企业在园区成立一家个人独资企业,需要缴纳多少税款呢?
增值税:800万*50%(地方留存)*70%(扶持比例)=400万
企业所得税:400万*40%(地方留存)*70%(扶持比例)=160万
享受该政策后只需缴纳160万,节省了将近80%的税费。
同时,该企业也可以将部分业务分包给个人独资企业,个人独资企业与该企业签署合作,然后该个人独资企业给主体公司开票,个人独资企业收到费用后,可直接开票给主体公司,解决主体公司成本票不足的问题。
个人所得税:400万*0.6%(核定征收)=2.4万
附加税:2.4万*6%(缴纳)=0.7万
共计1.66万,而且这家个人独资企业也享受了园区的税收优惠政策,且可以开具普票,极大的降低了主体公司的税负压力。
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