税筹是客户要怎么聊,税筹是做什么的

   时间:2023-03-03 13:32:01    来源:久信财税小编整理发布     

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税筹是做什么的?

税筹是指财务筹划,是指为节省税费而进行的合法的财务规划活动。它的主要作用是利用政府提供的税收政策和所有可利用的优惠措施,制定有效地财务规划,以大程度地节省税费,实现企业财务规划的佳效果,增加资本回报。

税筹聊天应该从两个方面着手:一是为客户提供有关各种税收优惠政策的咨询;二是为客户提供有关如何有效地利用各种税收优惠政策的咨询。首先,应该了解客户的税收现状,以及客户有可能利用的税收优惠措施,并且要明确客户的财务规划目标。其次,要结合客户的情况,提供切实可行的方案,针对客户的不同情况,提供有效的财务规划方案,以大限度地节省税费,实现企业财务规划的佳效果。

税筹是一项复杂的财务规划活动,在税筹中,需要考虑政策的变化、市场的变化,以及客户的不同情况,才能有效地提供有效的财务规划方案。因此,税筹聊天需要考虑客户的实际情况,为客户提供切实可行的税筹方案,以节省税费,实现企业财务规划的佳效果。

税筹是客户要怎么聊

税筹是客户要怎么聊?

税筹问题千千万,《懂税帝》为你找答案 节税服务可以通过一些税收优惠政策来解决,像核定征收,或者自然人代开,可能都了解,核定都不行,这里就简单来聊一聊。

要么是小规模纳税人可以核定,要么就是一般纳税人可以核定。小规模纳税人的个人独资企业或者有限公司,因为季度不超过45万就是免征增值税,所得税还能核定。但是核定征收的企业要看经济效果,经营状况比较好,是否可以核定征收,当然了,企业所得税=利润。核定征收有时候比查账征收低太多了,因为企业成本不足,所得税按照25%缴纳,又不享受增值税抵扣,所以没有进项,税负很重。

但是现在核定征收比较宽松了,直接就按照开票额的10%来核定,而且没有办法对超出10%或者是只要加10%或者是开了10%,直接核定一个行业利润率,不会有多少的限制,更像之前在上海办理的个人独资企业还可以享受核定征收,但是一旦成立了个人独资企业,就不能享受核定征收了,也没有保证不会有核定征收的政策,但现在基本上已经不怎么稳定了,像上海一般纳税人核定征收已经全面取消了,剩下的就是重庆的小规模个人独资企业的核定征收,个税核定在0.6%,综合税负在1.66%。

案例分析:王总给公司介绍了一笔业务,项目200万,他只需要缴纳20万的税费就可以了,我们就告知王总,如果要是以自然人代开的方式提供发票,缴纳的税费肯定是会很高的,王总只需要缴纳1.66万的税费就可以了,当然这个过程还有一个就是公司代开的,自然人代开不会存在无法开具发票的情况,唯一的选择就是自然人代开,公司与个人发生业务,公司支付报酬给个人,然后个人再去税务代开相应的发票给公司,不过代开的是普票,税率也很低,个税核定为0.5%,再加上现在增值税免征,那么个税核定为0.6%,综合税率为1.66%。

我们自然人代开有什么优势呢?

首先个人代开不需要成立企业,只需要提供相关的资料,而且它还需要开具的1-3个工作日,而且自然人代开的税率也很高,所以我们可以代开的品目有很多,比如居间费、服务费、建筑材料、机械设备等等,还有一些居间费、咨询费、推广费等等。

然后个人独资企业会开具相应的发票给到公司,这个时候我们就不需要再缴纳企业所得税了,还是需要缴纳个人所得税。

自然人代开需要的资料:

自然人代开的基本信息:

代开的金额:票面金额:(代开金额)、所注金额、代开的地区、金额、工作时间、支付凭证等等;

自然人代开的品目:居间费、咨询费、服务费、工程款、材料费、设计费、设计费、宣传费、安装费、设备维修、培训费、等等都可以。

税筹是做什么的

税筹是做什么的?

首先是什么样的

怎么看个税筹划?

1、新个人所得税法对个人独资企业、合伙企业投资者的生产经营所得征收个人所得税。

所谓个人独资企业就是指依照《个人独资企业法》在中国境内设立,由一个自然人投资,财产为投资人个人所有,投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任的经营实体。

2、个人独资企业、合伙企业不适用本法。

个人独资企业、合伙企业不适用本法。

3、合伙企业的经营所得单独按照5-35%的超额累进税率征收个人所得税。

4、如果是有限公司,与有限公司的税负比较接近的,那么所缴纳的税收则是同样的。

个人独资企业、合伙企业核定征收个人所得税的适用税率:

1、 增值税的征收方式有2%、3%,和正常的据实征收方式的差异比较大

2、 城建税的税率:7%(市县)、5%(县城、镇)

3、 教育费附加的征收方式有2%、3%、4%、5%

4、 印花税的征收方式有2种:查账征收、核定征收

5、 企业所得税的征收方式有两种,一种是查账征收,一种是核定征收

下面来举例说明

假设某公司收入100万,成本费用50万,流转环节税金10万,利润率为50%,假设该公司被认定为高新科技企业,那么该公司需要缴纳企业所得税:100*25%=25万

而核定征收方式则是税务机关核定应税所得率10%,计算该企业的所得税。企业所得税=100*10%*25%=2.5万

如果该公司和该公司属于合伙制企业,合伙制企业则只需要缴纳个人所得税:100*5%*20%=5万

比核定征收方式少交5-3.5万=2.25万

很显然,同样的收入,采取核定征收方式比查账征收方式税负更低,但是该公司却是“吃了大亏”!

所以该公司该如何合理避税?

“税收洼地”上有很多税收优惠政策,企业可以根据自己的需求,入驻园区,享受税收优惠政策,合法合规节税。

案例解析:假设某服务类公司一年有1000万的利润,在税收洼地注册一家个人独资企业,享受核定征收政策,以业务分流的形式与主体公司发生业务往来,开出1000万的成本发票,那么该公司需要缴纳多少税金呢?

增值税:1000万/(1+1%)*1%=4.95万

附加税:4.95万*12%*50%=0.297万(附加税减半征收)

个人生产经营所得税:1000万/(1+1%)*10%*30%-4.05万=4.95万

总计纳税:4.95万+0.297万=19.947万

除此之外,企业还可以通过自然人代开的方式来解决缺票问题,自然人代开是没有地区限制的,每个地方的税率略有不同,园区会出具完税证明,出具完税证明后,不需要在缴纳其他的税费,由于不需要支付方公司代扣代缴,所以综合税率较低,且完税后就不需要再缴纳其他的税费了。



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